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索引号: 003245011/201901-00016 组配分类: 本部门预算
发布机构: 市司法局 主题分类: 公安、安全、司法
名称: 宣城市司法局2019年部门预算 文号:
发布日期: 2019-01-31
宣城市司法局2019年部门预算
发布时间:2019-01-31 00:00 来源:市司法局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

宣城市司法局2019年部门预算

 

 

2019年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣城市司法局2019年财政拨款收支总表

2.宣城市司法局2019年一般公共预算支出表

3.宣城市司法局2019年一般公共预算基本支出表

4.宣城市司法局2019年政府性基金预算支出表

5.宣城市司法局2019年国有资本经营预算支出表

6.宣城市司法局2019年收支总表

7.宣城市司法局2019年收入总表

8.宣城市司法局2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

市司法局共计8项政府权力,其中行政许可1项、行政处罚5项、其他权力2项。以市政府网站当年公布的《宣城市司法局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

根据宣政办[2010]36号文件规定,宣城市司法局主要职责是:

1.贯彻执行国家、省司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2.拟订全市普法和依法治市规划并组织实施。指导全市各县市区、各行业开展普法与依法治理的有关工作,承办市依法治市办公室日常工作。

3.指导、监督管理全市律师、公证工作,监督律师、公证业务活动。

4.指导、监督管理全市法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。

5.指导、监督管理全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

6.指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。负责本局行政复议和应诉工作。承办全市国家司法考试报名及相关工作。

7.承办全市司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

8.指导、管理全市司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

9.指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市司法局2018年度纳入部门预算编制范围的单位为局机关预算,无纳入部门预算编制范围所属二级机构。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市司法局机关

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

1.优化律师法律服务。加强政治思想和职业道德教育,深入推进基层党组织标准化建设。深化律师制度改革,改善律师队伍结构。强化对律师办理重大敏感案件和群体性事件的监督指导,完善律师不良执业信息记录披露和查询制度。引导律师参与做好特定利益群体工作,参与化解和代理涉法涉诉信访案件。

2.推进公证改革与创新。切实落实公证机构法人地位,加强公证执业监督,严格落实三级质量监管体系。加强在重点项目建设、国有土地使用权及国有资产出让转让等事项中公证法律服务,开展知识产权公证业务。探索开展公证机构和人民法院成立协同创新中心试点。

3.深化法治宣传教育。健全完善法治宣传教育工作机制,组织开展“机关集中学法月”活动,完善领导干部和公务员学法用法考法工作机制。推进“依法治教”和“依法治校”常态化开展活动。推进“法治家庭百千万培育工程”。加强市级法治文化创作基地建设和法治文化创作队伍培育,加大法治宣传教育基地建设力度,打造“一县一品”法治文化特色品牌。

4.做好依法行政工作。继续推进“双随机一公开”,开展法治示范单位培育活动。完善司法鉴定各项管理制度。组织国家统一法律职业资格考试,确保考试顺利进行。加强人民监督员管理,健全完善人民监督员退出和遴选机制。联合市法院、公安等部门积极组织开展人民陪审员选任工作。

5.狠抓特殊人群管控。健全社区矫正监管安全分析研判制度,加强对重点人员的管控。推进社区矫正购买服务试点工作。稳定社区矫正专职工作队伍建设,加强社区矫正业务培训,不断提升社区矫正工作者的执法能力和业务水平。加强刑释人员衔接帮扶,落实安置帮教工作措施。完善相关工作制度,协调有关部门认真落实企业优惠政策,提升吸纳容量。

6.加强人民调解工作。推广“宣城调解七法”经验,积极推动纠纷多元化解机制建设,深入推进人民调解研判预警工作,加强全市人民调解化解社会矛盾纠纷工作,结合重大时间节点,开展专项化解活动。完善村(社区)调解组织队伍建设,加强专职调解员队伍建设,拓展专业性行业性调解领域。完善法官与专职调解结对机制建设。

7.做优法律援助服务。确保满足全市经济困难群众和特殊案件当事人的法律援助需求,实现应援尽援。继续做好法律援助民生工程公益宣传和信息公开公示工作。提高刑事法律援助覆盖率,放宽标准,为更多未委托辩护的刑事案件当事人提供法律援助。加强法律援助工作队伍建设,推动法律援助人才一体化建设。

8.完善公共法律服务体系。统筹加强公共法律服务实体平台、信息化平台和“12348”热线“三大平台”相互衔接畅通,推进公共法律服务资源“一体化”运作。健全服务网络,积极开发服务产品,扩展城乡法律服务产品清单目录,形成一批多样化、个性化、品牌化法律服务产品。

9.提升党建工作水平。压实党组主体责任,完善党员领导干部党建联系点制度,组织党员领导干部每年到联系点蹲点调研,建立党建工作分析研判制度,推动从严管理监督干部常态化。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宣城市司法局2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

881.73 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

838.38

838.38 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

43.35 

43.35 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

881.73 

本年支出小计

881.73

881.73

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

881.73 

支出总计

881.73 

881.73 

 

 

 

部门公开表2

 

宣城市司法局2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

 838.73

689.38

140.00

 200406

  司法

 838.38

698.38

140.00

  2040601

    行政运行(司法)

 779.38

698.38

81.00

  2040605

    普法宣传

 30.00

 

30.00

 2040607

    法律援助

 29.00

 

29.00

208 

社会保障和就业支出 

 43.35

43.35

 

 20805

 行政事业单位离退休

 43.35

43.35

 

 2080501

   归口管理的行政单位离退休

 43.35

43.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 881.73

741.73

140.00

 

 

 

部门公开表3

 

宣城市司法局2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 497.58

 30101

  基本工资

 149.62

 30102

  津贴补贴

 192.22

 30103

  奖金

 12.47

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 68.87

 30110

  职工基本医疗保险缴费

 21.57

 30113

  住房公积金

  52.83

302

商品和服务支出

 166.30

 30201

  办公费

 10.00

 30203

  咨询费

 1.00

 30205

  水费

 0.50

 30206

  电费

 24.00

 30207

  邮电费

  5.00 

 30209

 物业管理费

 1.00

30211

 差旅费

 5.00

30213

 维修(护)费

 9.00

30215

 会议费.

 6.00

 30217

  公务接待费

  5.50

 30226

  劳务费

  1.00

 30228

  工会经费

  6.64

 30229

  福利费

  4.98

 30231

  公务用车运行维护费

  2.00

 30239

  其他交通费用

  6.10

 30299

  其他商品和服务支出

  78.58

303

对个人和家庭的补助

  67.85

 30301

  离休费

  31.75

 30302

  退休费

  4.00

 30305

 生活补助

  0.63

 30309

 奖励金

  0.22

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

  31.25

310

资本性支出

  10.00

 31002

 办公设备购置

  10.00

合计

 741.73

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

宣城市司法局2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市司法局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表5

 

宣城市司法局2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宣城市司法局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表6

宣城市司法局2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

881.73

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

838.38

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

43.35

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

881.73

本年支出小计

881.73

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

881.73

支出总计

881.73

 

                  宣城市司法局2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

838.38

 

 838.38

 

 

 

 

 20406

 司法

838.38

 

 838.38

 

 

 

 

2040601

  行政运行(司法)

779.38

 

 779.38

 

 

 

 

  2040605

  普法宣传

30.00

 

  30.00 

 

 

 

 

 2040607

 法律援助

29.00

 

 29.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.35

 

 43.35

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.35

 

 43.35

 

 

 

 

 2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.35

 

  43.35

 

 

 

 

合计

 

  881.73

 

 881.73

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

部门公开表8

 

宣城市司法局2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全

838.38

698.38

140.00

20406

司法

838.38

698.38

140.00

2040601

行政运行(司法)

779.38

698.38

81.00

2040605

普法宣传

30.00

 

30.00

  2040607

    法律援助

29.00

 

29.00

208

社会保障和就业支出

43.35

43.35

 

 20805

  行政事业单位离退休

43.35

43.35

 

 2080501

    归口管理的行政单位离退休

43.35

43.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

881.73

741.73

140.00

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市司法局2019年财政拨款收支预算881.73万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款881.73万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入881.73万元。支出按功能分类分为:公共安全支出838.38万元,占95.08%;社会保障和就业支出43.35万元,占4.92%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市司法局2019年一般公共预算拨款881.73万元,比2018年预算拨款增加40.05万元,增长4.76%,主要原因:一是职工基本医疗保险缴费纳入部门预算;二是机关事业单位工作人员及离休人员统一增资。

(二一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出838.38万元,占95.08%;社会保障和就业支出43.35万元,占4.92%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.  公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2019年预算779. 38万元,比2018年预算增加34.22万元,增长4.59%,增长原因:一是职工基本医疗保险缴费纳入部门预算;二是机关事业单位工作人员及离休人员统一增资。

2.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2019年预算30万元,与2018年预算持平。

3.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2019年预算29万元,与2018年预算持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算43.35万元,比2018年预算增加5.83万元,增长(下降)15.54%,增长原因主要是离休人员统一增资。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市司法局2019年一般公共预算基本支出741.73万元,其中:

工资福利支出497.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出166.30万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助67.85万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出10.00万元,主要包括:办公设置购置等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市司法局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市司法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市司法局2019年收支总预算881.73万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市司法局2019年收入预算881.73万元,其中:一般公共预算拨款收入881.73万元,占100%,比2018年预算增加40.05万元,增长4.76%,增长主要原因:一是职工基本医疗保险缴费纳入部门预算;二是机关事业单位工作人员及离休人员统一增资。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市司法局2019年支出预算881.73万元,比2018年预算增加40.05万元,增长4.76%,增长主要原因:一是职工基本医疗保险缴费纳入部门预算;二是机关事业单位工作人员及离休人员统一增资。其中,基本支出741.73万元,占84.12%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出140.00万元,占15.88%,主要用于开展普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正、法律职业资格考试、人民监督员等专项业务工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

本部门无批复绩效目标的项目

(二)机关运行经费。

宣城市司法局2019年机关运行经费财政拨款预算779.38万元,比2018年增加34.22万元,增长4.59%,增长主要原因:一是职工基本医疗保险缴费纳入部门预算;二是机关事业单位工作人员及离休人员统一增资。

(三)政府采购情况。

宣城市司法局2019年无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

宣城市司法局共有车辆3辆,其中:执法执勤用车3辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算未安排购置公务用车;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备;未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市司法局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。