索引号: | 003245206/201802-00001 | 组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 宣城市司法局 | 主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市法制办2018年部门预算 | 文号: | |
发布日期: | 2018-02-05 |
索引号: | 003245206/201802-00001 |
组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 宣城市司法局 |
主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市法制办2018年部门预算 |
文号: | |
发布日期: | 2018-02-05 |
目 录
第一部分 部门概况
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.2018年收支预算总体情况
2.2018年收入预算情况
3.2018年支出预算情况
4.2018年财政拨款收支预算总体情况
5.2018年一般公共预算财政拨款情况
6.2018年一般公共预算基本支出情况说明
7.2018年政府性基金预算财政拨款情况
8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣城市法制办2018年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市人民政府法制办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宣政办〔2015〕52号)精神,设置宣城市人民政府法制办公室,为市政府直属机构。
(一)调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;协助市政府领导办理法制工作事项。
(二)承担统筹规划市政府规范性文件制定工作,拟订市政府年度规范性文件制定计划,报市政府批准后组织实施并督促指导。
(三)负责起草或组织起草市政府重要规范性文件草案和市政府交办的规章、规范性文件草案。
(四)承担对市政府规章和各部门、各直属机构报送的市政府规范性文件送审稿的合法性审查责任;负责对与群众利益密切相关的市政府规范性文件草案向社会公开征求意见;牵头办理省政府向市政府征求地方性法规、规章草案意见的工作。
(五)负责市政府规范性文件报送备案工作;承担市政府重大行政决策合法性审查和对各县(市、区)政府、市政府各部门、各直属机构规范性文件的备案审查责任,并根据审查情况提出处理建议。
(六)研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的文件和答复意见。
(七)负责市政府交办的规范性文件解释工作;负责市政府规范性文件清理工作;负责组织开展市政府规范性文件实施后评估工作。负责对市政府各部门、各直属机构制定的规范性文件实行“三统一”(统一登记、统一编号、统一发布)管理。
(八)负责行政执法监督的具体工作;承担协调部门之间在法律、法规、规章、规范性文件执行中的矛盾和争议的有关工作;负责承办市政府的行政复议和行政应诉事项;指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作。
(九)负责督查县(市、区)政府和市政府部门、直属机构依法行政工作。
(十)组织开展和指导政府法制宣传、研究与交流工作。
(十一)负责市政府法律顾问统筹管理和市政府特邀行政执法监督员的日常联络职责。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
市法制办由市法制办本级和1个二级事业单位组成,二级事业单位是宣城仲裁委员会秘书处。市法制办现有行政编制11名(不含驾驶员单列1名),实有人员10人;事业编制3名,实有人员2人,事业单位购买法律服务编制2名,实有人员1人。市法制办2018年度部门预算包括办机关预算和办属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
市法制办 |
行政单位 |
2 |
宣城仲裁委秘书处 |
公益一类事业单位 |
三、2018年主要工作
根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》等对新时期政府法治建设和推进依法行政工作的新要求,紧紧围绕当前市委、市政府中心工作和对推进依法行政、建设法治政府的新部署、新要求,为全市经济社会发展体制改革和机制创新提供重要法制保障,在立规监管、执法监督、复议应诉、领导干部依法行政意识和能力的提高等方面形成长效监督管理制约机制,为法治宣城建设夯实基础。
2018年主要工作任务:
1、召开一次全市依法行政工作会议,全面部署当前和今后一个时期的依法行政工作。
2、开展依法行政示范单位(先进单位)创建工作调研、指导和督查,组织开展依法行政示范创建现场观摩学习和经验交流活动,加强对依法行政示范单位的动态监管和依法行政典型示范经验宣传,探索推进乡镇法治政府建设,及时研究推进依法行政工作中的共性问题,为全面推进依法行政、加强法治政府建设提供科学指导。
3、定期对市直部门负责同志开展《宣城市重大行政决策程序规定》专项培训。加强对全市重大行政决策项目的合法性审查工作。会同市政府办及有关部门对《宣城市重大行政决策程序规定》执行情况开展专项督查。
4、督促指导市直各重点执法单位普遍建立并完善法律顾问制度。完善市政府法律顾问工作考评制度,对工作效能优秀的提请市政府予以表彰奖励,对工作效能较差的提请市政府予以解聘。建立健全市政府法律顾问工作保障机制,为市政府法律顾问全面了解和有效参与重大行政决策和重要涉法事务处理提供坚实保障。
5、建立政府立法专家库,建立健全立法专家顾问和立法听证制度,落实立法机关和社会公众沟通机制,建立健全政府与人大、政协的立法沟通衔接和立法协商机制。
6、积极拓宽公民有序参与立法立规途径,广泛凝聚社会共识。认真做好我市地方性法规相关草案的组织起草和初审工作。扎实开展我市地方政府规章的组织起草和合法性审查工作。加强对立法立规工作人员的专项业务培训,广泛开展立法立规工作考察和学习,不断提升立法立规能力。加强对立项管理、合法性审查、前置审查、公开发布、异议审查、定期清理、解释和备案等规范性文件制定程序的监督。
7、加强对全市行政复议案件的指导监督力度。加强对行政复议办案人员的业务培训。加强对量多、疑难、复杂的行政复议案件的分析研究,及时提出切实可行的解决办法。加强现场勘查、调查和以听证方式审理行政复议案件力度,切实提高行政复议案件办理质量。
8、加强对行政应诉工作人员的业务培训,认真做好市政府被行政诉讼案件的出庭应诉工作。加强与市中级人民法院行政庭的沟通联系,对全市行政诉讼案件行政机关负责人出庭应诉情况定期督查并通报。
9、畅通行政执法投诉举报渠道,认真查处群众反映的突出问题。积极探索行政执法案卷评查等行政执法监督工作新机制,不断强化监督效果。加大对新闻媒体曝光的行政执法案件查处力度,强化对重点领域、重点行业行政执法队伍和行政执法行为的监督,督促各地各部门严格执行行政执法责任追究制度。积极探索推进在经济发达乡镇开展综合执法工作。
10、进一步完善行政调解工作制度和程序,加强行政调解人员法律知识、调解技能培训提高行政调解工作水平。加强行政调解法律知识宣传,扩大行政调解工作的社会知晓度。建立健全行政调解与人民调解、司法调解和民商事仲裁调解的协调配合、信息沟通和效力衔接机制,优化、整合调解资源,实现优势互补。
11、充分利用政府常务会议学法、举办领导干部依法行政知识专题讲座等有效形式加强对领导干部的依法行政知识培训。开展依法行政知识竞赛活动,加强对全市政府法制工作人员和行政执法人员依法行政知识的考察和培训。进一步优化政府法制网站栏目设置和内容编排,强化网站对全市推进依法行政和政府法制各项重点工作的服务功能。
12、主动服务企业,创新形式、拓宽渠道,积极开展仲裁业务推广,不断加强仲裁知识宣传。定期开展仲裁员职业道德教育和业务知识培训,加强对仲裁员的日常监督和工作考评,严格落实仲裁员动态调整制度。进一步完善仲裁工作制度和程序,依法、公正、高效地审理仲裁案件。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
宣城市法制办2018年部门收支预算总表 |
|||||
|
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
一、一般公共预算拨款收入 |
427.47 |
一、一般公共服务支出 |
393.74 |
||
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
||
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
||
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
||
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
||
经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17.88 |
||
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
||
其他 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十三、农林水支出 |
|
||
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||
|
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
|
||
|
|
十六、商品服务业等支出 |
|
||
|
|
十七、金融支出 |
|
||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
二十、住房保障支出 |
15.85 |
||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十二、预备费 |
|
||
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
||
|
|
二十四、其他支出 |
|
||
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
||
本年收入合计 |
427.47 |
本年支出合计 |
427.47 |
||
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
||
收入总计 |
427.47 |
支出总计 |
427.47 |
部门公开表2 宣城市法制办2018年部门收入预算总表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
393.74 |
|
393.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
393.74 |
|
393.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
393.74 |
|
393.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.88 |
|
17.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.68 |
|
17.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
15.85 |
|
15.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
15.85 |
|
15.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
13.12 |
|
13.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2210202 |
提租补贴 |
2.73 |
|
2.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合计 |
|
427.47 |
|
427.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 宣城市法制办2018年部门支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
393.74 |
393.74 |
269 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
393.74 |
393.74 |
269 |
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
393.74 |
393.74 |
269 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.88 |
17.88 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.68 |
17.68 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.12 |
13.12 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.73 |
2.73 |
|
|
合计 |
427.47 |
427.47 |
269 |
部门公开表4 宣城市法制办2018年财政拨款收支预算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
427.47 |
427.47 |
|
||||
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
393.74 |
393.74 |
|
||||
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
||||
二、本年收入 |
427.47 |
(三)国防支出 |
|
|
|
||||
(一)一般公共预算拨款 |
427.47 |
(四)公共安全支出 |
|
|
|
||||
经常收入预算拨款 |
211.47 |
(五)教育支出 |
|
|
|
||||
国库管理非税收入 |
216 |
(六)科学技术支出 |
|
|
|
||||
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||||
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
17.88 |
17.88 |
|
||||
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
||||
|
|
(十)医疗卫生支出 |
|
|
|
||||
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
||||
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
||||
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
||||
|
|
(十五)资源勘探电力信息等支 |
|
|
|
||||
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
||||
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
|
|
(十九)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
(二十)住房保障支出 |
15.85 |
15.85 |
|
||||
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
||||
|
|
(二十三)国债还本付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
二十四(八)其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
(二十五)债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
||||
收入总计 |
427.47 |
支出总计 |
427.47 |
427.47 |
|
部门公开表5
宣城市法制办2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
201 |
一般公共服务支出 |
393.74 |
124.74 |
269.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
393.74 |
124.74 |
269.00 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
393.74 |
124.74 |
269.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
17.88 |
17.88 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.88 |
17.88 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.68 |
17.68 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.85 |
15.85 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.85 |
15.85 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.12 |
13.12 |
|
2210202 |
提租补贴 |
2.73 |
2.73 |
|
合计 |
427.47 |
158.47 |
269 |
部门公开表6
宣城市法制办2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
125.21 |
30101 |
基本工资 |
44.54 |
30102 |
津贴补贴 |
37.58 |
30103 |
奖金 |
3.71 |
30107 |
绩效工资 |
5.10 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.68 |
30113 |
住房公积金 |
13.12 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.48 |
302 |
商品和服务支出 |
20.08 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
30205 |
水费 |
0.10 |
30206 |
电费 |
2.00 |
30207 |
邮电费 |
0.90 |
30213 |
维修(护)费 |
3.50 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
30226 |
劳务费 |
1.60 |
30228 |
工会经费 |
1.69 |
30229 |
福利费 |
1.27 |
30239 |
其他交通费用 |
5.05 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.97 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.18 |
30302 |
退休费 |
0.19 |
30309 |
奖励金 |
0.14 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.85 |
合计 |
158.47 |
部门公开表7
宣城市法制办2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|||
合计 |
|
|
|
|
|
||||
注:市法制办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。 |
|
部门公开表8
宣城市法制办2018年国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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注:市法制办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支总体情况
按照综合预算管理的原则,宣城市法制办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市法制办2018年收支总预算427.47万元,收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入,支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、2018年部门收入预算情况
宣城市法制办2018年部门收入预算427.47万元,其中:一般公共预算拨款收入211.47万元,占49.47%,比2017年增加了21.67万元,增长11.4%,增长原因主要是人员增加;政府性基金预算拨款收入为0;纳入专户管理政府非税收入216万元,占50.53%,比2017增加了154.18万元,增长249%,增长主要原因是其中的139万元是由于非税收支安排的预算问题,直接安排在了本单位收入之中,剩余部分是仲裁预算的增加。
三、2018年部门支出预算情况
宣城市法制办2018年部门支出预算427.47万元,比2017年预算增加175.85万元,增长69%,增长原因主要是人员增加和非税收支安排的预算问题,直接安排在了本单位收入之中,剩余部分是仲裁预算的增加(非税中安排了一项培训费139万元,是按照非税的预计收入安排的)。其中:基本支出158.47万元,占37.07%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出269万元,占62.93%,主要用于财政发展改革等支出。
四、2018年财政拨款收支总体情况
宣城市法制办2018年部门财政拨款收支预算427.47万元。收入按照资金来源分为:一般公共预算拨款427.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入427.47万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出393.74万元,占92.1%;社会保障和就业支出17.88万元,占4.2%;住房保障支出15.85万元,占3.7%。
五、一般公共预算财政拨款情况
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市法制办2018年一般公共预算财政拨款427.47万元,比2017年预算增加175.85万元,增长69%,增长原因主要是人员增加和非税收支安排的预算问题,直接安排在了本单位收入之中,剩余部分是仲裁预算的增加(非税中安排了一项培训费139万元,是按照非税的预计收入安排的)。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出393.74万元,占92.1%;社会保障和就业支出17.88万元,占4.2%;住房保障支出15.85万元,占3.7%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
“行政运行”预算158.47万元,主要用于保障局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务管理”预算269万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出;“预算改革业务”预算0万元,主要用于预算编制和绩效管理等支出;“财政国库业务”预算0万元,主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出;“信息化建设”预算0万元,主要用于财政信息系统运行维护支出;“事业运行”预算0万元,主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出;“其他财政事务支出”预算0万元,主要用于办属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市法制办2018年一般公共预算基本支出158.47万元,其中:工资福利支出125.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出20.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助10.18万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出3万元,主要包括:信息网络及软件购置更新等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
宣城市法制办2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况
宣城市法制办2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)项目及绩效目标情况。无。
(二)机关运行经费。宣城市法制办2018年度机关运行经费预算安排158.47万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。
(三)政府采购情况。宣城市法制办2018年政府采购预算总额4.34万元。其中:政府采购货物预算4.34万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。宣城市法制办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),购置费0万元。
(五)预算绩效情况。宣城市法制办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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