一、部门主要职能
根据宣政办[2010]36号文件规定,宣城市司法局主要职责是:
1、贯彻执行国家、省司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
2、拟订全市普法和依法治市规划并组织实施。指导全市各县市区、各行业开展普法与依法治理的有关工作,承办市依法治市办公室日常工作。
3、指导、监督管理全市律师、公证工作,监督律师、公证业务活动。
4、指导、监督管理全市法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。
5、指导、监督管理全市基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。
6、指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。负责本局行政复议和应诉工作。承办全市国家司法考试报名及相关工作。
7、承办全市司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。
8、指导、管理全市司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。
9、指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。
10、承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,宣城市司法局2015年度部门决算只包括局本级决算,无所属二级预算单位。
三、宣城市司法局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计929.1万元,支出总计929.1万元。与2014年相比,收、支总计各减少412万元,降低30.7%,主要原因是2014年有政法基础建设经费的收入和支出486万元,而2015年度无此项收入和支出。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计929.1万元,全部为财政拨款收入929.1万元。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计929.1万元,其中:基本支出717.1万元,占77.2%;项目支出212万元,占22.8%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计929.1万元,支出总计929.1万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少412万元,降低30.7%,主要原因是2014年有政法基础建设经费的收入和支出486万元,而2015年度无此项收入和支出。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出929.1万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出减少412万元,降低30.7%。主要原因是政法基础建设经费支出486万元,而2015年度无此项支出。
- 财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为685.3万元,支出决算为929.1万元,完成年初预算的135.6%。决算数大于预算数的主要原因一是离退休费年初未纳入预算,而支出纳入决算;二是中央及省级转移支付资金未纳入年初预算,而在决算中反映。其中基本支出717.1万元,占77.2%;项目支出212万元,占22.8%。具体情况如下:
1.“公共安全支出”2015年度决算779.9万元,比2014年减少453.6万元,降低36.8%,主要原因2015年无政法基础建设支出。其中:“行政运行”决算772.9万元,主要用于在职职工工资福利、保障项目的商品服务支出以及机关运行公用支出。“法律援助”决算7万元,主要用于法律援助案件办理补贴的发放。
2.“社会保障和就业”2015年度决算149.1万元,比2014年增加41.5万元,增加38.6%,主要原因是离退休费的调整增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算149.1万元,主要用于局机关离退休人员支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出717.1万元,其中人员经费662.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、救济金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费54.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宣城市司法局2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度宣城市司法局机关运行经费54.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2015年度宣城市司法局政府采购支出总额19万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,宣城市司法局共有车辆8辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆;无单位价值200万以上的大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,司法局按照指向明确、合理可行的原则,对7个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金212万元。全年共组织对7个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金212万元。评价结果显示,我局项目经费预算执行情况良好,很好地保证了各个项目的出色完成,因各个项目的扎实推进和锐意创新,2015年我局业务工作在综合考评中被省司法厅评定为“优秀”,普法宣传、人民调解、社区矫正和安置帮教更是位于全省前三我市被评为全国“六五”普法先进城市,达到了预期绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1.收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件1:
收入支出决算总表 |
财决01表 |
编制单位:宣城市司法局 |
2015年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
929.1 |
一、一般公共服务支出 |
0.0 |
二、上级补助收入 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
三、事业收入 |
0.0 |
三、国防支出 |
0.0 |
四、经营收入 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
779.9 |
五、附属单位上缴收入 |
0.0 |
五、教育支出 |
0.0 |
六、其他收入 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
149.1 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.0 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
本年收入合计 |
929.1 |
本年支出合计 |
929.1 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.0 |
结余分配 |
0.0 |
年初结转和结余 |
0.0 |
年末结转和结余 |
0.0 |
|
|
|
|
总计 |
929.1 |
总计 |
929.1 |
附件2:
收入决算表 |
财决03表 |
编制单位:宣城市司法局 |
2015年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
929.1 |
929.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
204 |
公共安全支出 |
779.9 |
779.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20406 |
司法 |
779.9 |
779.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2040601 |
行政运行 |
772.9 |
772.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2040607 |
法律援助 |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3:
支出决算表 |
财决04表 |
编制单位:宣城市司法局 |
2015年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
929.1 |
717.1 |
212.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
204 |
公共安全支出 |
779.9 |
567.9 |
212.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20406 |
司法 |
779.9 |
567.9 |
212.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2040601 |
行政运行 |
772.9 |
567.9 |
205.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2040607 |
法律援助 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4:
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
编制单位:宣城市司法局 |
2016年8月 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
929.1 |
一、一般公共服务支出 |
0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
|
三、国防支出 |
0.0 |
|
|
四、公共安全支出 |
779.9 |
|
|
五、教育支出 |
0.0 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.0 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.0 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
149.1 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.0 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.0 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.0 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.0 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.0 |
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.0 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.0 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.0 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.0 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.0 |
本年收入合计 |
929.1 |
本年支出合计 |
929.1 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款 |
0.0 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.0 |
|
|
合计 |
929.1 |
合计 |
929.1 |
附件5:
公共预算财政拨款收入支出决算表 |
财决07表 |
编制单位:宣城市司法局 |
2015年度 |
金额单位:万元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
929.1 |
717.1 |
212.0 |
204 |
公共安全支出 |
779.9 |
567.9 |
212.0 |
20406 |
司法 |
779.9 |
567.9 |
212.0 |
2040601 |
行政运行 |
772.9 |
567.9 |
205.0 |
2040607 |
法律援助 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
149.1 |
149.1 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
公开06表 |
部门:宣城市司法局 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
717.1 |
662.5 |
54.6 |
301 |
工资福利支出 |
358.0 |
358.0 |
0.0 |
30101 |
基本工资 |
95.3 |
95.3 |
0.0 |
30102 |
津贴补贴 |
150.0 |
150.0 |
0.0 |
30103 |
奖金 |
81.3 |
81.3 |
0.0 |
30104 |
社会保障缴费 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
30106 |
伙食补助费 |
23.1 |
23.1 |
0.0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
6.5 |
6.5 |
0.0 |
302 |
商品和服务支出 |
54.6 |
0.0 |
54.6 |
30205 |
水费 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
30206 |
电费 |
23.2 |
0.0 |
23.2 |
30209 |
物业管理费 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
30217 |
公务接待费 |
7.5 |
0.0 |
7.5 |
30228 |
工会经费 |
9.3 |
0.0 |
9.3 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.2 |
0.0 |
13.2 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
304.6 |
304.6 |
0.0 |
30301 |
离休费 |
23.4 |
23.4 |
0.0 |
30302 |
退休费 |
105.3 |
105.3 |
0.0 |
30304 |
抚恤金 |
12.2 |
12.2 |
0.0 |
30305 |
生活补助 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
30306 |
救济金 |
4.4 |
4.4 |
0.0 |
30307 |
医疗费 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
30309 |
奖励金 |
22.4 |
22.4 |
0.0 |
30311 |
住房公积金 |
98.2 |
98.2 |
0.0 |
30312 |
提租补贴 |
14.6 |
14.6 |
0.0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19.3 |
19.3 |
0.0 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
2.本表批复到款级科目。 |
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件7:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
财决09表 |
编制单位:宣城市司法局 |
2015年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据 |